12月19日,集團召開2023年度信用管理專題培訓,集團財務總監楊志清、副總經理李自強出席。本次培訓旨在進一步提升財務、審計、業務人員履職能力、專業素質和風險防范意識。
風控審計部就《大成國資集團信用管理制度》進行了宣貫,并詳細解讀了國務院國資委近期出臺的《關于規范中央企業貿易管理 嚴禁各類虛假貿易的通知》精神,結合集團內部真實發生的相關案例對虛假貿易“十不準”行為進行了講解。同時通報了各所屬企業在信用管理方面存在的共性問題:缺乏風險意識,事前背景調查不充分,事中對客戶的資信變化情況進行跟蹤不及時,事后對出現逾期的客戶對賬不積極等。
最后楊志清強調,一是各單位應就集團內部發生的各項風險事件吸取教訓,引以為戒,制定符合自身實際情況的信用管理制度,把合同管理、客戶資信管理、應收賬款對賬管理等作為制度制定的重點環節;二是業務部門、財務部門作為風險控制的關鍵部門,應高度重視業務風險,業務人員在前端嚴把合同關鍵條款制定關,財務人員在后端嚴把付款審批關;三是全體財務、審計、業務人員要始終堅持及時學、主動學、深入學,認真學習掌握《關于規范中央企業貿易管理嚴禁各類虛假貿易的通知》精神,充分認識虛假貿易業務產生的重大風險和危害,持續完善長效機制,嚴守“十個不準”,堅決防范各類虛假貿易業務的開展。
集團本部分管財務領導、分管業務領導、業務部門負責人、財務、審計部門全體人員現場參會;各所屬企業分管財務領導、分管業務領導,財務、業務部門全體人員視頻參會。(風控審計部供稿)
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